Bürgerservice / Bürgerbüro

Haushaltsdiagramm

-358.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-358.700 €
68,14%
-92.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-92.500 €
17,57%
-52.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.500 €
9,97%
-22.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.700 €
4,31%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -358.700 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -92.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -52.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -22.700 €
  • Summe
    -526.400 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
155.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-526.400 €
20: Verwaltungsergebnis
-370.900 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
155.500 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-526.400 €
26: Ordentliches Ergebnis
-370.900 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-370.900 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-370.900 €